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AUDITOR INTERNO FINANCIERO

Tiempo Completo - Contrato de Obra o labor
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Descripcion del empleo

OFERTA LABORAL AUDITOR CONTROL INTERNO
Ciudad: Pereira

Misión del cargo:
Es responsable de identificar oportunidades de mejora generando estrategias y mecanismos de control que mitigue los diferentes riesgos que se identifiquen en la organización, con el fin de garantizar la protección de los activos, la confiabilidad de la información financiera, la eficiencia operativa, prevenir fraudes y errores, y el cumplimiento de las regulaciones.
Es responsable de realizar el seguimiento a los mecanismos y estrategias de control implementadas como resultado de las auditorias ejecutadas, con el fin de identificar si son eficientes y generan valor agregado a los procesos, de tal forma que se evalué si es necesario ajustar o redefinirlos fortaleciendo con ello los controles internos de la compañía.

Funciones principales:
1. Estructuración y planificación del área de control interno
- Diseñar y estructurar el área de control interno conforme a normas nacionales e internacionales (ISO 31000, COSO, NOGAI, NIAS, entre otras).
- Crear el programa anual de auditorías, plan y cronograma de trabajo.
- Notificar visitas de auditoría con requerimientos alineados al objetivo del plan.

2. Ejecución de auditorías
- Ejecutar auditorías según el programa establecido y dentro de los tiempos del cronograma.
- Realizar reuniones de gestión e intercambio de información para garantizar resultados efectivos.
- Elaborar informes de auditoría con hallazgos, efectos, recomendaciones y planes de acción.
- Socializar hallazgos a las áreas auditadas mediante presentaciones visuales.

3. Seguimiento y mejora continua
- Hacer seguimiento a la implementación de controles por parte de las áreas auditadas.
- Evaluar la efectividad, adaptación y necesidad de ajustes en los mecanismos de control.
- Generar propuestas de mejora que agreguen valor al proceso de auditoría.

4. Gestión de inventarios y arqueos
- Supervisar la planeación y ejecución de tomas físicas de inventario.
- Elaborar informes de auditoría sobre inventarios con observaciones pertinentes.
- Realizar arqueos bimestrales e informar novedades detectadas.
- Gestionar información directamente con las áreas auditadas.

5. Matriz de riesgos y controles
- Diseñar matriz de riesgos según ISO 31000 (identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo).
- Crear y mantener actualizada la matriz de controles internos.

6. Apoyo a cumplimiento y proyectos especiales
- Apoyar en la gestión interna del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT y del programa de transparencia y ética empresarial, en coordinación con la firma externa.
- Brindar apoyo en el desarrollo del proyecto PCN.
- Actuar como auditor interno bajo el estándar BASC.

Requisitos:
* Profesional/ Especialista en Contabilidad o áreas afines
* Mínimo 5 años de experiencia realizando auditoria interna y análisis financiero
* Manejo de Excel

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a.m. 5:00 p.m y sábados 8:00 a.m. 12:00 p.m.
Salario: $4.000.000 + prestaciones de ley

22 de julio · Salario: $ 4.000.000,00 (Mensual)