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ANALISTA DE CONTROL INTERNO BILINGÜE - PROFESIONAL FINANCIERO O ADMINISTRATIVO

Tiempo Completo - Contrato a término fijo
Postularse

Descripcion del empleo

Multinacional líder en Soluciones de seguridad requiere analista de control interno, profesional en finanzas, economía, contaduría, administración de empresas o afines, nivel de inglés mínimo B2. Experiencia relacionada con el área, de dos años en adelante, deseable en firmas de auditoría o en sector financiero. Objetivo del cargo: responsable del ambiente de Control Interno, asegurando cumplimiento con las políticas de la casa matriz en todos los procesos críticos. Apoyar a la Gerencia Financiera y Administrativa en la identificación de eficiencia y eficacia, como también posibilidades de mejora en los procesos de la empresa.
Modalidad : Presencial
Lugar de Trabajo : Bogotá

Principales responsabilidades:

Implementar, documentar, evaluar y monitorear un marco de control interno, incluyendo políticas del Grupo y riesgos clave, para asegurar controles adecuados en la información financiera y operaciones del negocio.
Liderar las revisiones de Control Interno en el país y gestionar el ciclo anual de Control Interno.
Realizar auditorías y evaluaciones de riesgos en la información financiera, procesos principales y operaciones del negocio.
Trabajar estrechamente con el área de Sostenibilidad, apoyando el proceso de recolección y consolidación de información, facilitando y apoyando el proceso de revisión y reporte.
Asegurar que se mantengan y sigan los valores, la ética y las políticas de la empresa.
Monitorear que los riesgos clave relacionados con la información financiera dentro de los procesos locales estén controlados.
Crear y actualizar políticas y procedimientos para mejorar los controles internos y el cumplimiento.
Ser el punto de contacto principal para asuntos de Control Interno con el Grupo Securitas y apoyar a los interesados locales.
Implementar controles que minimicen el riesgo de fraude en los diferentes procesos internos y asegurar el cumplimiento de la matriz de segregación de funciones.
Promover herramientas y métodos de mejores prácticas, desarrollando la calidad financiera/contable de los cierres locales, procedimientos y rutinas, y apoyar activamente dicho proceso.
Desarrollar un sólido marco de auditoría local, impulsar actividades de mejora cuando los controles no sean efectivos según los auditores, y asegurar el seguimiento de las observaciones y planes de acción identificados.
Diseñar e implementar controles adicionales en el país, ejecutar pruebas de controles, y trabajar colaborativamente con el Grupo y los propietarios de procesos para implementar y monitorear acciones correctivas, asegurando una adecuada y oportuna documentación y reporte de deficiencias de control.
Apoyar a la Gerencia Financiera y Administrativa en la preparación de reportes para la Casa Matriz y realizar auditorías específicas según los requerimientos definidos.
Si, cumples con el perfil y estas interesao/a en la oferta postulate a la vacante.

17 de julio · Salario: A convenir