Estamos en la búsqueda de un Auditor(a) de Control Interno encargado de verificar y evaluar el cumplimiento del sistema de control interno, identificar hallazgos y proponer acciones de mejora que fortalezcan los procesos de la organización. Este cargo es clave para garantizar la transparencia, confiabilidad y cumplimiento de la normatividad aplicable en todas las áreas de la compañía.
Funciones principales
-Verificar y evaluar el sistema de control interno en áreas administrativas, asistenciales y financieras.
-Identificar hallazgos y proponer acciones de mejora.
-Realizar auditorías de procesos y seguimiento a la implementación de acciones correctivas.
-Validar, revisar y aprobar anticipos, giros y legalizaciones.
-Apoyar y realizar inventarios en bodega y sedes a nivel nacional.
-Generar informes de auditoría con hallazgos, conclusiones y propuestas de mejora.
-Atender auditorías externas y visitas de entes de control.
Formación académica: Profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial o afines.
Formación complementaria: Auditoría interna, control interno, gestión de riesgos o afines.
Experiencia: Mínimo 1 año en auditoría de procesos asistenciales, administrativos o financieros.
Conocimientos en auditoría interna o externa, auditoria de procesos asistenciales y administrativos, entre otros conocimientos inherentes a este cargo
Contrato: Obra o labor con empresa temporal por 11 meses.
Salario: 2.500.000
Desalarizado: 200.000
Horario: Turnos de lunes a viernes.